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www. 57365.com关于2017年预算及“三公”经费预算信息公开的说明

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一、部门概况

2014年9月,根据《六盘水市委市政府关于市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(六盘水党发〔2014〕25号)文件精神,我局由原“六盘水市水利水电工程移民局”变更为“www. 57365.com”, 工作职能进行了调整和增加,编制数由12名增加到26名,科室由3个增加到8个,实有人员由14人增加到21人。

(一)部门主要职能

1.贯彻执行大中型水利水电工程和扶贫生态移民工作方针政策和法律法规,研究具体措施并组织实施。

2.组织开展全市大中型水利水电工程和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究,及时报告工作情况并提出建议;建立工作联席会议制度,协调解决移民工作中的重大问题。

3.负责大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划市级审查,按程序报批;审查报批扶贫生态移民工程项目实施方案并下达计划;牵头组织实施扶贫生态移民工程;配合市发展和改革委员会做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达;组织实施移民安置市级验收和监督评估工作。

4.组织全市大中型水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制与审查;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。

5.监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行,对违反移民工作条例的行为实施处罚。

6.负责安排全市大中型水利水电工程、扶贫生态移民安置和后期扶持资金及物资,并对资金及物资使用情况进行检查和监督;负责小型水库移民专项资金的安排、检查和监督。

7.负责全市大中型水利水电工程和扶贫生态移民工作的干部培训和宣传教育。

8.负责大中型水利水电移民工程项目建设安全生产的监督管理,指导、督促承建单位落实安全生产责任制。

9.承办市人民政府与省水库和生态移民局交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

我局属正县级财政全额拨款参照公务员管理事业单位,内设办公室、政策法规科(政务服务科)、水库移民科、生态移民科、后期扶持科、财务审计科、纪检监察室、扶贫生态移民工程服务中心8个科室。

(三)部门人员构成

市水库和生态移民局事业编制24名(不含纪检监察编制),其中:管理人员 20 名、专业技术人员2名、聘用工勤人员 2 名,所需经费由财政全额预算管理。领导职数:局长 1 名、副局长 3名,总工程师1名(副县级)、总会计师 1 名(副县级);正副科长(主任)9 名。

纪检监察机构。市纪委派驻市水库和生态移民局纪检组,市监察局派驻市水库和生态移民局监察室;事业编制 2 名,其中,纪检组长 1 名(副县级),监察室主任或副主任 1 名(科级)。

现实有人员21名,其中:管理人员 16 名、专业技术人员1名、工勤人员1名、聘用工勤人员2名,离退休人员1名。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

2017年我局部门预算总收入384.45万元,其中:原一般公共预算拨款收入296.55万元,上年结转87.9万元。预算支出384.45万元,其中:社会保障和就业支出87.9万元,农林水事务支出281.99万元,住房保障支出14.56万元。

(二)部门收入总体情况

www. 57365.com2017年收入384.45万元,其中:原一般公共预算拨款收入296.55万元、上年结转87.9万元。收入安排支出分科目看,社会保障和就业支出82.57万元、农林水支出287.32万元、住房保障支出14.56万元。

(三)部门支出总体情况

www. 57365.com2017年支出总计384.45万元,其中:基本支出284.55万元,项目支出99.90万元。

(四)财政拨款收支总体情况

www. 57365.com2017年收入384.45万元,其中:原一般公共预算拨款296.55万元,上年结转87.9万元。

www. 57365.com2017年支出总额384.45万元,其中:社会保障和就业支出87.9万元,农林水事务支出281.99万元,住房保障支出14.56万元。

 (五)一般公共预算支出情况

www. 57365.com一般公共预算支出总额296.55万元,其中:基本支出284.55万元,项目支出12万元;分科目看农林水事务支出281.99万元,住房保障支出14.56万元。

  (六)一般公共预算基本支出情况

www. 57365.com2017年一般公共预算基本支出总计284.55万元,其中人员经费168.26万元(基本工资69.75万元,津贴补贴84.96万元,社会保障缴费10.77万元,移动通信补助2.78万元);商品和服务支出35.86万元(办公费1.32万元,印刷费0.8万元,手续费0.05万元,水费0.2万元,电费1万元,差旅费2.93万元,会议费2万元,招待费0.09万元,公务用车运行维护费4.89万元,培训费1.39万元,工会经费2.61万元,职工福利费1.44万元,公务交通补贴15.9万元,其他商品和服务支出1.24万元);对个人和家庭的补助80.43万元(退休费1.86万元,医疗费3.4万元,年终奖金60.61万元,住房公积金14.56万元)。

  (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

www. 57365.com2017年“三公”经费预算总计4.98万元,其中:公务接待费0.09万元,较上年下降98.37%,原因是厉行节约,按规定压缩;公务用车运行维护费4.89万元,与2016年持平;无因公出国(境)经费和公务用车购置经费。

www. 57365.com现有公务车辆2辆。

  (八)政府性基金预算支出情况

  www. 57365.com无政府性基金支出。

三、其他重要事项说明

(一)本单位2017年安排公用经费35.86万元,其中办公费1.32万元,印刷费0.8万元,手续费0.05万元,水费0.2万元,电费1万元,差旅费2.93万元,会议费2万元,招待费0.09万元,公务用车运行维护费4.89万元,培训费1.39万元,工会经费2.61万元,职工福利费1.44万元,公务交通补贴15.9万元,其他商品和服务支出1.24万元。

(二)本单位无政府采购预算。

        附件:www. 57365.com2017年预算公开表.xls

                                                                                                                                           2017年3月20日

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